Добрый день!
Подскажите советом, . я всякую мелочевку распределяю по субсчетам 10 счета. Например:
на 10.02 (комплектующие изделия и детали) я приходую всевозможные державки, коронки для дрелей, круги для болгарок, черенки лопат, проволоку, трубы, цементы...
на 10.09 (инвентарь и хоз) я приходую метлы, мешки, шпателя, лебедки, шпатлевки...
как я могу это списывать? мне сначала надо все в эксплуатацию ввести или можно сразу все списать по требованию-накладной?
Например офисную мебель я оприходовала на 10.06 и сразу списала по требованию, а вот спецодежду я оприходовала на 10.10 и ввела ее в эксплуатацию на 10.11 с начислением амортизации...